Добрый день.Наша фирма (УСН доходы-расходы) получила кредит в банке, дата оплаты кредита и % 9 число каждого месяца.
Я делала следующее: 9 числа бух.справкой делала начисления %,делила их на учитываемые в расходах по УСН и не учитываемые.
Например, кредит 1 млн руб. под 19,5%, получен 09.09.13,
09.10.13г.оплатили проценты 15983,61р.,
09.10.13г. сумму 12172,13руб.(15983,61*14,85%/19,5%) отнесла на расходы в НУ,
а в БУ на сч.26 отнесла сумму 15983,61 р.
Мне кажется я ошибаюсь и надо было сделать так:
бух.справкой на 30.09.13 начислить проценты и отнести на сч.26 в БУ,
а 9 числа после оплаты относим в расходы часть указанных в бух.справке %.
Например, бух.справка на 30.09.13 начисленные %-11188,53р.
оплата по банку 09.10.13 суммы 15983,61р., в расходы этим числом в НУ пойдет сумма 8520,50р. (11188,53*14,85%/19,5%)🤢
Подскажите правильное решение, пожалуйста.